索引號: | 113310230026830368/2017-83720 | ||
---|---|---|---|
發(fā)布機構(gòu): | 天臺縣發(fā)展和改革局(縣糧食局) | 發(fā)文日期: | 2017-03-27 |
公開方式: | 主動公開 | 公開范圍: | 面向社會 |
一、天臺縣糧食局概況
(一)主要職能
1、貫徹執(zhí)行國家和省、市有關(guān)糧食工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針、政策;組織擬訂我縣相關(guān)的政策,起草有關(guān)規(guī)范性文件,經(jīng)審議后組織實施;負責縣糧食安全工作協(xié)調(diào)小組辦公室的日常工作,牽頭做好糧食安全目標責任制考核工作。
2、承擔全縣糧食流通市場調(diào)控的具體工作,負責編制全縣糧食流通中長期規(guī)劃及糧食購銷、儲備等計劃,做好糧食供需平衡統(tǒng)計調(diào)查和全社會糧食流通統(tǒng)計工作;指導協(xié)調(diào)政府“訂單糧食”等政策性糧食購銷和糧食產(chǎn)銷合作;負責糧食市場行情的分析、購銷預警信息的發(fā)布和相關(guān)應(yīng)急措施的落實;擬訂全縣糧食流通設(shè)施建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃并組織實施;指導糧食流通的科技進步、技術(shù)改造和新技術(shù)推廣;制定糧食流通、糧食庫存監(jiān)督檢查制度并組織實施;協(xié)同有關(guān)部門管理縣糧食風險基金;督促檢查國家和省、市、縣糧食購銷政策的執(zhí)行情況;負責糧食收購資格管理;監(jiān)督管理糧食收購、儲存環(huán)節(jié)的糧食質(zhì)量安全;協(xié)同做好糧食質(zhì)量標準管理工作。
3、承擔縣級儲備糧的行政管理職能,會同有關(guān)部門研究提出縣級儲備糧的規(guī)模、總體布局、動用的建議,經(jīng)縣政府批準后組織實施;制定縣級儲備糧管理的技術(shù)規(guī)范,會同有關(guān)部門和單位組織縣級儲備糧的收儲、輪換、調(diào)配,監(jiān)督檢查并落實縣級儲備糧的數(shù)量、質(zhì)量和儲存安全;指導庫區(qū)、災區(qū)和在校學生、城市低收入居民、農(nóng)村缺糧人口等特殊群體的政策性糧食供應(yīng);保障軍隊糧食供給。
4、接受國資部門的委托和監(jiān)督,加強對糧食國有資產(chǎn)的管理,保證其安全完整和合理使用;負責資產(chǎn)的日常經(jīng)營和置換、維修、保養(yǎng)工作,確保國有資產(chǎn)保值、增值。
5、加強的職責
貫徹落實糧食安全行政首長負責制,加強對糧食安全問題的研究,深化糧食流通體制改革;完善糧食儲備管理,建立健全糧食市場監(jiān)測預警和應(yīng)急管理機制;加強糧食市場體系建設(shè),推進糧食產(chǎn)銷合作和糧食現(xiàn)代物流發(fā)展;維護市場穩(wěn)定,提高全縣糧食供應(yīng)保障能力,確保糧食安全。
6、承辦縣政府交辦的其它事項。
(二)部門預算單位構(gòu)成
從預算單位構(gòu)成看,糧食局部門預算為局本級預算。
二、糧食局2017年部門預算安排情況說明
(一)收入預算總體安排情況
糧食局2017年收入預算322.91萬元,其中:一般公共預算撥款322.91萬元,占100%。
(二)支出預算總體安排情況
糧食局2017年支出預算322.91萬元。
1.按支出功能分類,包括一般公共服務(wù)322.91萬元。
2.按支出用途分類,包括人員支出240.96萬元,日常公用支出35.35萬元,項目支出46.60萬元。
(三)財政撥款(一般公共預算撥款和政府性基金撥款)支出情況
2017年部門預算中,一般公共預算撥款用于以下方面:
1.未歸口管理的行政單位離退休32.82萬元,主要用于離退休人員的工資。
2.機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出20.05萬元,用于繳納機關(guān)工作人員的養(yǎng)老保險。
3.機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出8.02萬元,用于繳納機關(guān)工作人員的職業(yè)年金。
4.住房公積金12.98萬元,主要用于在職人員繳納住房公積金。
5.行政運行202.44萬元,主要用于在職人員的各種開支。
6.一般行政事務(wù)3.00萬元,主要用于離休家屬的醫(yī)療費。
7.糧食專項業(yè)務(wù)活動28.00萬元,主要用于糧食采購、糧食安全考核、小糧倉等方面的開支。
8.其他糧油事務(wù)支出15.60萬元,主要用于精簡下放人員的生活補助和軍轉(zhuǎn)干部春節(jié)、“八一”慰問。
(四)2017年 “三公”經(jīng)費預算情況
1.因公出國境費:2017年安排公務(wù)出國費預算 0 萬元,比上年執(zhí)行數(shù)下降0 %。主要用于出國單位職工因公出國等支出。減少的主要原因是沒有安排因公出國。
2.公務(wù)接待費:2017年安排公務(wù)接待費預算 1.00萬元,今年按最低執(zhí)行數(shù)安排。主要用于接待省市及各兄弟單位對本單位的調(diào)查研究及考核等支出。
3.公務(wù)用車購置費:2017年安排公車購置費預算 0 萬元,比上年執(zhí)行數(shù)下降0 %,主要用于一般公務(wù)(特種用車)車輛購置,目前車輛保有量 0輛。
4.公車運行維護費:2017年安排公務(wù)用車運行維護費預算 0.00萬元,比上年預算數(shù)下降100%,主要原因是公車改革。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
一般公共預算撥款:本級財政部門當年撥付的一般公共預算資金。
2.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,包括人員支出和日常公用支出。
3.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
附件