索引號(hào): | 11331023002683677H/2017-103490 | ||
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發(fā)布機(jī)構(gòu): | 天臺(tái)縣人民政府赤城街道辦事處 | 發(fā)文日期: | 2017-09-21 |
公開方式: | 主動(dòng)公開 | 公開范圍: | 面向社會(huì) |
一、臺(tái)州市天臺(tái)縣人民政府赤城街道辦事處概況
(一)主要職能
天臺(tái)縣人民政府赤城街道辦事處為基層一級(jí)政府部門,截止2016年12月31日在職人員共有128人,其中行政人員75人,事業(yè)人員53人。
二、臺(tái)州市天臺(tái)縣人民政府赤城街道辦事處2016年度部門決算情況說明
(一)收入決算總體情況
臺(tái)州市天臺(tái)縣人民政府赤城街道辦事處2016年度收入決算9,684.29萬元,其中:本年收入9,474.88萬元,占總收入97.84%,包括財(cái)政撥款收入8,863.31萬元(其中,一般公共預(yù)算8,691.74萬元,政府性基金預(yù)算171.56萬元),占總收入91.52%;事業(yè)單位專戶資金0萬 元,占總收入0%;事業(yè)收入(不含專戶資金)0萬元, 占總收入0%;事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元,占總收入0%;其他收入611.57萬元,占總收入6.32%。上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,占總收入0%。附屬單位上繳收入0萬元,占總收入0%。事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元,占總收入0%。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入209.41萬元,占總收入2.16%。
(二)支出決算總體情況
臺(tái)州市天臺(tái)縣人民政府赤城街道辦事處2016年度支出決算9,664.21萬元。
1.按支出功能分類,包括一般公共服務(wù)支出2,654.03萬元、國(guó)防支出22.80萬元、公共安全支出0萬元、教育支出0萬元、科學(xué)技術(shù)支出50.00萬元、文化體育與傳媒支出138.50萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出200.91萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出39.73萬元、節(jié)能環(huán)保支出364.11萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出296.56萬元、農(nóng)林水支出1,852.03萬元、交通運(yùn)輸支出0萬元、資源勘探信息等支出0萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支 出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區(qū)支出0萬元、國(guó)土海洋氣象等支出0萬元、住房保障支出3,979.53萬元、糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元、其他支出 66.00萬元、債務(wù)還本支出0萬元、債務(wù)付息支出0萬元。
2.按支出用途分類,包括人員支出2,433.75萬元,日常公用支出762.69萬元,項(xiàng)目支出6,467.76萬元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬元,對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,上繳上級(jí)支出0萬元。
3.按支出資金性質(zhì)分類,包括一般公共預(yù)算支出8,691.74萬元,政府性基金預(yù)算支出171.56萬元,其他各類支出800.90萬元。
(三)2016年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用:根據(jù)外事部門安排的因公出國(guó)計(jì)劃和實(shí)際工作需要,2016年度因公出國(guó)(境)費(fèi)用決算0.00萬元,比上年決算數(shù)增長(zhǎng)0 %。其中,全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款本單位組織因公出國(guó)(境)團(tuán)組0.00個(gè);本單位全年因公出國(guó)(境)累計(jì)0人次。
2.公務(wù)接待費(fèi):2016年度公務(wù)接待費(fèi)決算0.00萬元,比上年決算數(shù)增長(zhǎng)0 %。
其中,本單位國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次,0人次,共 0.00萬元,其中,外 事接待0批次,0人次,共0.00萬元。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi):2016年度公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算0.00萬元,比上年決算數(shù)增長(zhǎng)0 %。其中,公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00萬元(含購(gòu)置稅等附加費(fèi)用),主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購(gòu)置的 0輛公務(wù)用車;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00萬元;2016年度,本級(jí)及所屬單位開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
三、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2016年度赤城街道本級(jí)行政單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算支出2395萬元,比上年度減少301萬,減少11.2%,主要原因是人員減少,使得人員經(jīng)費(fèi)支出及辦公經(jīng)費(fèi)支出都減少
2.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2016年12月31日,赤城街道本級(jí)單位共有車輛5輛,其中,一般公務(wù)用車4輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車 1輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)(套)。
4.部門預(yù)算績(jī)效情況。
2016年度赤城街道單位無項(xiàng)目實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年預(yù)算0萬元,實(shí)際支出0萬元。
四、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
2.事業(yè)單位專戶資金:作為本部門的事業(yè)收入,納入財(cái)政專戶管理的資金。
3.事業(yè)收入:事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入,不含專戶資金收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.其他收入:預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入”等之外取得的各項(xiàng)收入(含上級(jí)補(bǔ)助收入和附屬單位繳款等收入)。
6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、 “其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.結(jié)轉(zhuǎn)下年:是指預(yù)算單位本年底前的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢,需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金,以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結(jié)余資金,其中包括當(dāng)年事業(yè)單位按照國(guó)家規(guī)定,用于核算當(dāng)年應(yīng)交所得稅和提取事業(yè)基金、專用基金的分配情況和結(jié)果。
9.基本支出:是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,包括人員支出和日常公用支出。
10.項(xiàng)目支出:是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
附件一:臺(tái)州市天臺(tái)縣人民政府赤城街道辦事處_